banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 331/2019 1.11.2019 preddavok voda PreVaK, s.r.o. 35915749  527,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 332/2019 1.11.2019 služby v oblasti PO a BOZP Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 333/2019 1.11.2019 poplatok za komunálny odpad Mesto Stará Turá 00312002  4 431,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 334/2019 1.11.2019 doplatok za stravu Základná škola 36125121  92,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 335/2019 1.11.2019 doplatok za stravu Základná škola 36125121  121,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 336/2019 1.11.2019 doplatok za stravu réžia Základná škola 36125121  1 127,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 337/2019 1.11.2019 doplatok za stravu réžia Základná škola 36125121  853,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 319/2019 25.10.2019 toaletný papier ILLE-Papier-Servis SK 36226947  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 318/2019 23.10.2019 lapač tukov Bednár Montáže, s.r.o. 36238571  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 313/2019 22.10.2019 elektroinštalačné práce Dimond s.r.o. 51699397  629,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 314/2019 22.10.2019 obnovenie služieb IVES Košice 00162957  83,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 315/2019 22.10.2019 servis tlačiarne MIP TN,s.r.o. 36335070  169,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 316/2019 22.10.2019 jesenná deratizácia ECODER s.r.o. 50105787  163,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 412019 21.10.2019 vianočné utierky STEXO1 - obrusy, prestierania, bytový textil   280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 402019 18.10.2019 nákupná taška z netkanej textílie T - štúdio   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 392019 14.10.2019 odstránenie porevíznych závad REGAS s.r.o. 46350314   
Detail Objednávka vyšlá 382019 11.10.2019 vianočné pozdravy National Pen   189,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 372019 10.10.2019 tonery MIP TN,s.r.o. 36335070  657,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 295/2019 10.10.2019 dodávka tepla Technotur, s.r.o. 36704482  2 519,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 296/2019 10.10.2019 elektrina záloha Energie2 a.s. 46113177  434,00 EUR 
Export do csv