Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 331/2019 | 1.11.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332/2019 | 1.11.2019 | služby v oblasti PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 333/2019 | 1.11.2019 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 334/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 92,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 335/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 121,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 336/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 1 127,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 337/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 853,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 319/2019 | 25.10.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 318/2019 | 23.10.2019 | lapač tukov | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313/2019 | 22.10.2019 | elektroinštalačné práce | Dimond s.r.o. | 51699397 | 629,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 314/2019 | 22.10.2019 | obnovenie služieb | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 315/2019 | 22.10.2019 | servis tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 169,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 316/2019 | 22.10.2019 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 163,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 412019 | 21.10.2019 | vianočné utierky | STEXO1 - obrusy, prestierania, bytový textil | 280,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 402019 | 18.10.2019 | nákupná taška z netkanej textílie | T - štúdio | 0,00 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 392019 | 14.10.2019 | odstránenie porevíznych závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 382019 | 11.10.2019 | vianočné pozdravy | National Pen | 189,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 372019 | 10.10.2019 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 657,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 295/2019 | 10.10.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 519,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 296/2019 | 10.10.2019 | elektrina záloha | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |