Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 288/2019 | 2.10.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 289/2019 | 2.10.2019 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 363,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 290/2019 | 2.10.2019 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 9,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 291/2019 | 2.10.2019 | doplatok za stravu réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 86,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 292/2019 | 2.10.2019 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 253,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 293/2019 | 2.10.2019 | montáž zariadení v ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 143,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 294/2019 | 2.10.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 174,50 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 10/2019 | 1.10.2019 | hudobné koncerty | LETart production | 37975480 | 1 750,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 362019 | 27.9.2019 | mikrobiologický rozbor vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 352019 | 20.9.2019 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
Detail | Faktúra došlá | 267/2019 | 18.9.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 522,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 268/2019 | 18.9.2019 | spotrebný materiá | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 438,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 269/2019 | 18.9.2019 | dvierka na skrine | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 115,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 270/2019 | 18.9.2019 | výmena ventilov na rozvodoch kúrenia | Ján Durec - inštalatérstvo | 37022679 | 1 986,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 271/2019 | 18.9.2019 | učebnice angličtiny | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 2 783,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 272/2019 | 18.9.2019 | portréty prezidentky | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 54,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 273/2019 | 18.9.2019 | spracovanie žiadosti - projekt | intellect s. r. o. | 51451271 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 274/2019 | 18.9.2019 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 8,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 275/2019 | 18.9.2019 | seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 40,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 276/2019 | 18.9.2019 | kovové šatňové skrinky | TOP Office s.r.o. | 36355160 | 890,48 EUR |