Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 235*/2019 | 7.8.2019 | elektrina záloha 07/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 236*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 237*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 238*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu zamestnanci 06/2019 Kom | Základná škola | 36125121 | 82,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 239*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu zamestnanci 06/2019 | Základná škola | 36125121 | 82,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240*/2019 | 7.8.2019 | odborná prehliadka športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241*/2019 | 7.8.2019 | výkon zodpovednej osoby 07/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242*/2019 | 7.8.2019 | dochádzkové čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243*/2019 | 7.8.2019 | oprava stoličiek, stojan na bicykle | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 406,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244*/2019 | 7.8.2019 | poplatok za používanie aplikácií a dátového prostredia 07-09/2019 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 200,16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 232019 | 22.7.2019 | školská tabuľa | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 833,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 242019 | 16.7.2019 | vodárenské a kúrenárske služby | SBDO | 587974 | |
Detail | Zmluva došlá | 6/2019 | 15.7.2019 | poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50 570 536 | |
Detail | Zmluva došlá | 8/2019 | 15.7.2019 | zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami | Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. | 48260240 | 250,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 07/2019 | 15.7.2019 | vykonanie odborných prehliadok, skúšok, údržbe a opravách plynárenského zariadenia | REGAS s.r.o. | 46350314 | |
Detail | Faktúra došlá | 189*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu zamestnancov05/2019 | Základná škola | 36125121 | 86,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu zamestnancov Kom. | Základná škola | 36125121 | 83,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 191*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu réžia05/2019 | Základná škola | 36125121 | 827,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu réžia Kom 05/2019 | Základná škola | 36125121 | 794,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 193*/2019 | 11.7.2019 | dodávka tepla 05/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 068,32 EUR |