Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 214*/2019 | 11.7.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 5/2019 | 8.7.2019 | poskytovanie služieb v oblasti BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50 570 536 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 188*/2019 | 5.7.2019 | seminár | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 187*/2019 | 27.6.2019 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 92,87 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 212019 | 27.6.2019 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 222019 | 27.6.2019 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 182019 | 20.6.2019 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 202019 | 19.6.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 192019 | 18.6.2019 | perá | National Pen | 121,99 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 172019 | 3.6.2019 | učebnice nemčiny | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 185*/2019 | 31.5.2019 | telefónne poplatky mobil+net05/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 186*/2019 | 31.5.2019 | telefónne poplatky pevná linka 05/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 162019 | 31.5.2019 | jedálne kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 79,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 183*/2019 | 30.5.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | |
Detail | Faktúra došlá | 184*/2019 | 30.5.2019 | vyčistenie a odvoz z lapača tukov | Oliver Marosi | 44491182 | 754,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182*/2019 | 28.5.2019 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 92,34 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 152019 | 20.5.2019 | Tekuté mydlo TORK Premium Mild/Mini 475ml | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
Detail | Zmluva došlá | 14/2019 | 20.5.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
Office 365 |
Autocont, s. r. o. | 36396222 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 178*/2019 | 17.5.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 179*/2019 | 17.5.2019 | žiacke knižky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 126,00 EUR |