Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 76/12 | 20.3.2012 | poradca riaditeľa školy-ZD | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 69,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 337/12 | 6.12.2012 | tel.poplatky za sl.mobily 11/12 - 5 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 345/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac december 2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19/16 | 26.2.2016 | Plyn - ŠJ Hurb. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 24/16 | 26.2.2016 | plyn - ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 56/16 | 31.3.2016 | MEt -dod.plynu ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 56/16 | 31.3.2016 | MEt -dod.plynu ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 93/2016 | 29.4.2016 | energie plyn ŠJ Hurbanova 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 121/2016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 ŠJ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 154/2016 | 30.6.2016 | energie plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 183/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 ŠJ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 208/2016 | 10.10.2016 | zál .platba na plyn 08/2016 Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 226/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn ŠJ Hurbanova 09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu na Hurbanovej ulici | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 257/2016 | 1.10.2016 | plyn záloha 10/16 ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 353/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 401/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 69,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1572023 | 24.11.2023 | falcovací hoblík | SCHIPRO SK s.r.o. | 36426989 | 69,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 68/2024 | 20.3.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 69,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 175/13 | 27.8.2013 | záznamové knihy + perá | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 69,43 EUR |