banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 72/2023 3.4.2023 elektrina vyúčtovanie 02/2023 encare, s.r.o. 52302555  43,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/2024 20.3.2024 vodné stočné preddavok 03/2024 PreVaK, s.r.o. 35915749  719,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72017 7.2.2017 čistiace prostriedky Hana Kubaláková - HAM 32723695  48,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72019 13.2.2019 Elektroinštalačné práce ELDASYS,s.r.o. 36344079  1 104,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72020 12.2.2020 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131   
Detail Objednávka vyšlá 72021 5.2.2021 kancelárske vybavenie B2B Partner s.r.o. 44413467   
Detail Objednávka vyšlá 72022 10.1.2022 školenie JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. 50341286  45,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72023 16.1.2023 online seminár Seyfor Slovensko, a.s. 36237337  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 72024 19.1.2024 sedacia súprava B2B Partner s.r.o. 44413467  462,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 722021 2.9.2021 interaktívny panel s príslušenstvom PERFORMANCE, s.r.o. 36671134  2 010,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 722022 30.5.2022 servisná obhliadka klimatizačného zariadenia KOLTEN, spol. s r.o. 36347779  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 722023 10.7.2023 učebnice AITEC, s. r. o. 43829171  3 475,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 722024 13.5.2024 revízia výťahu v školskej jedálni MOVIS Pavol Vydarený 36964867  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 73*/2019 25.3.2019 Teplo - vyúčtovanie variabilných nákladov Technotur, s.r.o. 36704482  1 482,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 73/12 15.3.2012 za telefon 2/12-Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 73/13 12.4.2013 vyúčtovanie vody 1-3/13-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  249,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 73/14 7.4.2014 záloha za vodu 4/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 73/15 10.4.2015 preplatok za vyúčtovanie vody 1-3/15-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  110,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 73/16 31.3.2016 Seminár - účtovníctvo RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 73/2017 7.3.2017 zámočnícke práce ZŚ Hur. Ján Baďura - Zamočnícke práce 40272851  344,88 EUR 
Export do csv