banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 782022 8.6.2022 zhotovenie samonamáčacích pečiatok T-štúdio, s.r.o. 34120866  49,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 782023 7.8.2023 online seminár Seminaria s.r.o. 26426218  79,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 782024 29.5.2024 učebnice TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  790,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 79*/2019 1.3.2019 Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041  63,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/12 28.3.2012 za opravu rozvodu vody- Hur. SBDO 587974  96,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/13 12.4.2013 záloha za plyn 4/13 SPP, a.s. 35815256  1 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/14 7.4.2014 telefónne poplatky 3/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  127,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/15 10.4.2015 telefónne poplatky + internet 3/15 Slovak Telekom, a.s. 35763469  100,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/16 31.3.2016 účtovné súvzťažnosti v samospráve RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   25,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/2017 14.3.2017 plyn NB Kom. MET Slovakia, a.s. 45860637  572,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/2018 1.3.2018 administracia projektu Ing. Igor Loduha - GOconsult 51336731  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/2023 12.4.2023 servisná prehliadka a oprava stoličkového výťahu VELCON spol. s r.o. 36056677  482,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 79/2024 20.3.2024 údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 792021 15.9.2021 prehliadka bleskozvodových sústav Ondráško Dušan EL - DO 17656273  235,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 792022 8.3.2022 oprava pece RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  157,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 792022 8.6.2022 oprava chladničky JM Elektro, s.r.o. 47137622  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 792023 9.8.2023 adaptéry inComputer s.r.o. 26295938  66,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 792024 29.5.2024 učebnice preskoly.sk s.r.o. 51692881  401,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 8 15.2.2013 hygienické prostriedky PAPERA,s.r.o. 46082182  0,00  
Detail Zmluva vyšlá 8 10.9.2013 o prenájme telocvične - ZUMBA Mgr. Soňa Kotrasová    
Export do csv