banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 742022 31.5.2022 oprava vozidla Citroen C4 Medňanský Vladimír 33445419  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 742023 11.7.2023 biele popisovacie tabule B2B Partner, s.r.o. 44413467  223,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 742024 15.5.2024 odmastňovač D. H. KOMPLET s.r.o. 44130287  41,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 75*/2019 21.3.2019 Tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  89,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/12 20.3.2012 za opravu elektr. kotla Macko Vladimír JAZ SERVIS 30049971  84,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/13 12.4.2013 záloha za vodu 4/13-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  498,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/14 7.4.2014 záloha za vodu 4/14-SJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/15 10.4.2015 preddavok za vodu 4/15-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  697,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/16 31.3.2016 dodávka elektriny SPP, a.s. 35815256  418,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/2017 14.3.2017 školenie Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/2018 26.2.2018 materiál na údržbu P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  112,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/2022 8.3.2022 preddavok na plyn 03/2022 SPP, a.s. 35815256  295,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/2023 12.4.2023 pracovné rukavice SULKA, s.r.o. 36333816  63,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 75/2024 20.3.2024 plyn preddavok 03/2024 SPP, a.s. 35815256  95,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 752021 8.9.2021 aktualizácia + servis programu ŠJ SOFT-GL, s.r.o. 36182214  48,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 752022 6.6.2022 demontáž starej podlahy a montáž novej PVC podlahy LINOTEX s.r.o. 34130161  1 178,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 752023 12.7.2023 kuchynský riad, čistiace prostriedky RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  2 116,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 752024 16.5.2024 tonery MIP TN,s.r.o. 36335070  76,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 76*/2019 26.3.2019 Seminár PAM VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 76/12 20.3.2012 poradca riaditeľa školy-ZD Raabe,s.r.o. 35908718  69,05 EUR 
Export do csv