banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 71/15 10.4.2015 za služby BOZP a dohľad nad prac.podm. 1-3/15 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/16 31.3.2016 režia za obedy zamest. SJ Komenského 36125121  591,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/2017 8.3.2017 plyn NB ZS Kom. MET Slovakia, a.s. 45860637  572,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/2018 1.3.2018 telefony Orange Slovensko, a.s. 35697270  80,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/2021 8.3.2022 projektové riadenie getton s.r.o. 53491572  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/2023 3.4.2023 údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/2024 20.3.2024 výkon zodpovednej sosoby osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041  12,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 712021 30.8.2021 držiak projektoru + kábel AUTOCONT 36396222  102,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 712022 30.5.2022 tonery MIP TN,s.r.o. 36335070  191,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 712023 7.7.2023 čipové prívesky ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 712024 9.5.2024 publikácia Zákon o výchove a vzdelávaní Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503  25,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 72*/2019 1.2.2019 školenie-zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/12 19.3.2012 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  152,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/13 12.4.2013 vyúčtovanie vody 1-3/13-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  104,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/14 7.4.2014 vyúčt. vody 1-3/14-SJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  170,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/15 10.4.2015 telefónne poplatky 3/15 Slovak Telekom, a.s. 35763469  142,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/16 31.3.2016 režia za obedy zamest. ZŠ Hur ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  515,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/2017 8.3.2017 plyn ZŚ + śj + kotolna Kom. MET Slovakia, a.s. 45860637  907,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/2018 1.3.2018 telefony Orange Slovensko, a.s. 35697270  82,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/2022 8.3.2022 preddavok na plyn 03/2022 SPP, a.s. 35815256  4,00 EUR 
Export do csv