banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 242/13 4.11.2013 Lapač tukov LT 3 Bednár Montáže, s.r.o. 36238571  405,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/14 17.10.2014 za doménu a Web hosting 2014/2015 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/15 6.11.2015 čistiace a hygienické prostriedky- I. a II. stupeň + ŠKD Jozef Lišaník 41836421  223,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2016 6.9.2016 kanceláske potreby PAPERA,s.r.o. 46082182  175,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2017 6.9.2017 telefony Orange Slovensko, a.s. 35697270  55,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2018 10.7.2018 tvorba SF Základná škola 36125121  891,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2020 1.10.2020 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2021 4.8.2021 doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 Základná škola 36125121  1 168,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2022 1.8.2022 kancelárske potreby EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696  464,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2023 4.9.2023 toaletný papier EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696  641,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 242/2024 1.8.2024 poplatok za využívanie aplikácií VEMA a dátového prostredia Seyfor Slovensko, a.s. 36237337  356,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 242019 16.7.2019 vodárenské a kúrenárske služby SBDO 587974   
Detail Objednávka vyšlá 242020 17.8.2020 poštové poukážky Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Objednávka vyšlá 242021 18.3.2021 nábytok TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154   
Detail Objednávka vyšlá 242022 25.2.2022 oprava elektrickej rúry RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 242023 13.3.2023 tonery MIP TN,s.r.o. 36335070  767,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 242024 29.2.2024 oprava kotla REGAS s.r.o. 46350314  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 243*/2019 7.8.2019 oprava stoličiek, stojan na bicykle Ján Baďura - Zamočnícke práce 40272851  406,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 243/12 17.9.2012 záloha za plyn 9/12 SPP, a.s. 35815256  2 156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 243/13 8.11.2013 poplatok za doménu a web hosting Standard 7.10.2013-6.10.2014 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Export do csv