banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 169/14 13.8.2014 preddavok za vodu 8/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 169/15 28.8.2015 za opravu športového náradia-Hur+Kom Jarka Geregová 34748717  822,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 169/2016 30.6.2016 voda 06/2016 PreVaK, s.r.o. 35915749  622,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 169/2017 9.6.2017 kominárske práce a revízie komínov Marek Pleško - kominár 43774318  272,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 169/2018 16.5.2018 doplatok na stravu ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  60,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 169/2020 1.7.2020 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 169/2021 10.6.2021 renovácia kaziet do tlačiarne MIP TN,s.r.o. 36335070  426,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 169/2022 1.6.2022 učebnice AITEC, s. r. o. 43829171  351,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 169/2023 3.7.2023 uloženie biiodpadu Technické služby Stará Turá mpo 35602210  59,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 169/2024 3.6.2024 renovacia tonerov MIP TN,s.r.o. 36335070  76,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1692021 8.12.2021 učebné pomôcky, Skryté písmená 4,3,2 Oskola, s.r.o. 02683059  17,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1692022 25.11.2022 nábytok K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447  248,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1692023 8.12.2023 učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu StreamIT, s.r.o. 50133845  999,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1692024 25.10.2024 šľahacie metly Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630  20,83 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 17 15.3.2013 meranie emisií kotlov v kotolni ZŠ Komenského MM Team, s.r.o. 44141297  376,80 EUR 
Detail Zmluva vyšlá 17 2.9.2013 o prenájme telocvične - futbal Ján Dlhý    
Detail Faktúra došlá 17*/2019 4.1.2019 Plyn Energie2 a.s. 46113177  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/12 17.1.2012 za správne poplatky 1-3/12 IES Brno-Štýřice 26943948  157,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/13 29.1.2013 vyúčt.plynu 19.-11.12-31.12.12-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  2 708,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 17/14 30.1.2014 telefónne poplatky 1/14-sl.mobily Slovak Telekom, a.s. 35763469  109,76 EUR 
Export do csv