Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 55/2018 | 13.2.2018 | školenie ped. zam. | BALANS | 43747060 | 214,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 56/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 57/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 58/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 59/2018 | 13.2.2018 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 60/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 556,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 61/2018 | 13.2.2018 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 698,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 63/2018 | 13.2.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 783,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 64/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 65/2018 | 13.2.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 66/2018 | 13.2.2018 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 67/2018 | 13.2.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 900,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 40/2018 | 8.2.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 213,54 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4/2018 | 6.2.2018 | stravné lístky | Le ChegueDejeuner s.r.o. | 204,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 35/2018 | 1.2.2018 | pracovný zošit | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 3,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 36/2018 | 1.2.2018 | scener - projekt Šanca mladých | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 60,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37/2018 | 1.2.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 38/2018 | 1.2.2018 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 65,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 39/2018 | 1.2.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,63 EUR |