Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 388/2017 | 11.12.2017 | odborná prehliadka a skúška plynových zariadení | Róbert Synak | 50634887 | 650,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 389/2017 | 11.12.2017 | zhotovenie prístrešku altánku | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 717,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 390/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 717,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 391/2017 | 11.12.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 228,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 393/2017 | 11.12.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 1 196,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 394/2017 | 11.12.2017 | oprava chodníka | NORMA, s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť | 34148159 | 5 784,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 363/2017 | 5.12.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 364/2017 | 5.12.2017 | učebné pomôcky na chémiu | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 23,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 367/2017 | 5.12.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 368/2017 | 5.12.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 369/2017 | 5.12.2017 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 370/2017 | 5.12.2017 | plyn ŠJ Hur | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 371/2017 | 5.12.2017 | školenie na kuričský preukaz | S.I.P.-Ing. Jela Hložková | 43180710 | 110,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 372/2017 | 5.12.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 151,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 374/2017 | 5.12.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 375/2017 | 5.12.2017 | elektricka energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 376/2017 | 5.12.2017 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 377/2017 | 5.12.2017 | elektrická energia | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 378/2017 | 5.12.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 589,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 379/2017 | 5.12.2017 | svetelná tabuľa - MVŽ | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 600,00 EUR |