Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 334/2017 | 8.11.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 335/2017 | 8.11.2017 | UP pre špeciálneho pedagoga | Special Consulting Service s.r.o. | 44967284 | 223,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 336/2017 | 8.11.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 337/2017 | 8.11.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 338/2017 | 8.11.2017 | vodné stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 339/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 340/2017 | 8.11.2017 | vodné stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 341/2017 | 8.11.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 342/2017 | 8.11.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 343/2017 | 8.11.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 029,48 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 51/2017 | 7.11.2017 | stolové pracovné kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 325/2017 | 27.10.2017 | toaletné potreby do zásobníkov na ruky | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322/2017 | 25.10.2017 | mapy UP | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 129,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 323/2017 | 25.10.2017 | demontáž a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 205,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 502/2017 | 25.10.2017 | dodávka a montáž plastových okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 960,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 324/2017 | 25.10.2017 | odborná prehliadka kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 302,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 319/2017 | 19.10.2017 | časopisy na ANJ | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 63,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320/2017 | 19.10.2017 | switch | AUTOCONT SK a.s. | 363962222 | 166,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 321/2017 | 19.10.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 177,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 317/2017 | 17.10.2017 | UP na dejepis | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 8,40 EUR |