Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 262/2018 | 21.8.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 275/2018 | 6.9.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 313/2018 | 21.11.2018 | Preprava autobusom | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 331/2018 | 6.11.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 390/2018 | 3.12.2018 | Požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 29*/2019 | 4.1.2019 | Ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 61*/2019 | 1.2.2019 | Služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 96*/2019 | 14.3.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 148*/2019 | 1.4.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 161*/2019 | 3.5.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 205*/2019 | 11.7.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230*/2019 | 7.8.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 032/2020 | 6.3.2020 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 942021 | 8.10.2021 | školenie RVC | RVC | 0034006656 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 354/2021 | 1.11.2021 | online seminár | RVC | 31268650 | 50,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1192022 | 13.9.2022 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 50,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1202022 | 19.9.2022 | videokábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 52023 | 12.1.2023 | elektroinštalačné lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 71/2023 | 3.4.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 429/2023 | 8.1.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |