Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 116/12 | 7.5.2012 | za služ. mobily 4/12-Kom+ŠJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150/12 | 8.6.2012 | za služ. mobily 5/12-Kom+SJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170/12 | 9.7.2012 | za sl. mobily 6/12-SJ Hur+ZS Kom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 197/12 | 6.8.2012 | za sl. mobily 7/12- ŠJ Hur+Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230/12 | 7.9.2012 | tel.poplatky za sl.mobily 8/12 Kom+ŠJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/12 | 18.5.2012 | za telefon 4/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 240/2016 | 10.10.2016 | štátny znak 40cm | PrintCity Slovakia s.r.o. | 36319082 | 30,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 312023 | 28.3.2023 | set filtrov do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11/Z/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 86/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 084/11 | 1.4.2011 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 31,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 255/15 | 20.11.2015 | za odbornú prehliadku výťahu a servis | Výťahy - servis Peter Psotný | 11749890 | 31,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 365/2017 | 11.12.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 31,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 81/2023 | 12.4.2023 | voskovky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 31,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 98*/2019 | 12.3.2019 | vyúčtovanie elektrina 02/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 31,32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1592023 | 27.11.2023 | batéria pre Bosch AKU | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 36/Z/2023 | 8.12.2023 | batérie | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 392/2023 | 18.12.2023 | batéria | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 31,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 419/2022 | 15.12.2022 | vyúčtovanie elektriny 11/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212/13 | 4.10.2013 | vyúčt.vody 7-9/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 31,68 EUR |