banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 419/2024 9.12.2024 údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42*/2019 22.2.2019 doplatok za stravu 01/2019 Základná škola 36125121  739,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/12 17.2.2012 za telefón 1/12-Hur. Slovak Telekom, a.s. 35763469  43,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/13 15.2.2013 pracovná obuv a odev - školníci PRO-NIK, s.r.o. 46239308  181,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/14 6.3.2014 záloha za vodu 3/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/15 27.2.2015 xeroxový papier A3, A4 - II. stupeň PAPERA,s.r.o. 46082182  103,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/16 26.2.2016 oprava vodovod.potrubia Ján Kubiš - AQUA 30875072  4 854,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/2017 7.2.2017 preddavok vodné, stočné ZŠ Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  561,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42/2017 16.8.2017 oprava poklopu - prekrytia vodovodnej šachty ZŠ Kom. AQUA Kubiš s.r.o. 46615008  630,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/2018 13.2.2018 školenie RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/2022 25.2.2022 zmluvná údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/2023 1.3.2023 online seminár RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/2024 29.2.2024 vodné stočné preddavok 02/2024 PreVaK, s.r.o. 35915749  719,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 420/2019 7.1.2020 kontrola a čistenie komínov Jana Révayová KOMINÁRSTVO 43711570  272,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 420/2021 26.11.2021 CD inštrumentácia piesní Pavelčákovci s.r.o. 31687211  60,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 420/2022 15.12.2022 renovácia kaziet MIP TN,s.r.o. 36335070  115,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 420/2023 8.1.2024 kuchynské potreby RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  202,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 420/2024 9.12.2024 vodné stočné 12/2024 PreVaK, s.r.o. 35915749  755,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42017 23.1.2017 stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  186,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42019 16.1.2019 Sada veľkých kociek Didactive.sk s. r. o. 50201069  27,80 EUR 
Export do csv