Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 193/2018 | 7.6.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 194/2018 | 7.6.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 195/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 196/2018 | 7.6.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 197/2018 | 7.6.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 882,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 198/2018 | 7.6.2018 | kamerový systém | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 870,25 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 24/2018 | 5.6.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 54,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 176/2018 | 5.6.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 177/2018 | 5.6.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 178/2018 | 5.6.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 179/2018 | 5.6.2018 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 100,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180/2018 | 5.6.2018 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 161,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181/2018 | 5.6.2018 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 198,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182/2018 | 5.6.2018 | kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 272,52 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 8/2018 | 4.6.2018 | zmluva o partnerstve za účelom národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21 storočie | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | |
Detail | Faktúra došlá | 173/2018 | 23.5.2018 | BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 174/2018 | 23.5.2018 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 120,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 175/2018 | 23.5.2018 | učebnice NJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 360,18 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 23/2018 | 17.5.2018 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | |
Detail | Faktúra došlá | 171/2018 | 17.5.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 157,01 EUR |