Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 64*/2019 | 4.2.2019 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 46*/2019 | 2.2.2019 | Teplo 01/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 771,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 47*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 48*/2019 | 2.2.2019 | Plyn záloha 2/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 53*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54*/2019 | 2.2.2019 | Elektrina záloha 2/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 67/*2019 | 2.2.2019 | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 68*/2019 | 2.2.2019 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51*2019 | 1.2.2019 | plyn záloha 2/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 59*/2019 | 1.2.2019 | Spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 153,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 60*/2019 | 1.2.2019 | Záloha na plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 61*/2019 | 1.2.2019 | Služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 63*/2019 | 1.2.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 65*/2019 | 1.2.2019 | Telefónne poplatky mobil+net 01/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 66*/2019 | 1.2.2019 | Telefónne poplatky pevné linky 01/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72*/2019 | 1.2.2019 | školenie-zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
Detail | Zmluva došlá | 2/2019 | 31.1.2019 | Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb
+Dodatok č.... |
Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | |
Detail | Faktúra došlá | 6*/2019 | 30.1.2019 | seminár školské stravovanie | Ballux,spol.s.r.o. | 46065385 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1*/2019 | 22.1.2019 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 243,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2*/2019 | 21.1.2019 | Poplatok za využívanie aplikácie a dátové prostredie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 194,40 EUR |