banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54/15 12.3.2015 záloha za elektrinu 3/15 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565  1 408,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/16 31.3.2016 nákup tonerov MIP TN,s.r.o. 36335070  166,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/2017 15.2.2017 školenie VESNA n.o. 45739153  79,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 54/2017 27.11.2017 svetelná tabuľa na TV Firma Košík - siete s.r.o. 36556858  696,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/2018 13.2.2018 revízie plynových zariadení v ŠJ A.Koišová - Revízie KOIŠ 30351448  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/2022 25.2.2022 preddavok plyn 02/2022 SPP, a.s. 35815256  4,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/2023 1.3.2023 telefónne poplatky 02/2023 Orange Slovensko, a.s. 35697270  101,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/2024 29.2.2024 školenie VESNA n.o. 45739153  39,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 540/2021 4.1.2022 doplatok za stravu zamestnancov Základná škola 36125121  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 541/2021 4.1.2022 doplatok za stravu zamestnancov Základná škola 36125121  376,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 542/2021 4.1.2022 doplatok za stravu zamestnancov Základná škola 36125121  521,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 542020 11.11.2020 Gemalto Shell Pack Disig, a.s. 35975946  136,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 542021 8.7.2021 učebnice Richard Šrobár - Littera 33580511   
Detail Objednávka vyšlá 542022 9.5.2022 seminár Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o 51424266  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 542023 9.6.2023 časopis Geografia EPL s.r.o. 46724605  15,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 542024 8.4.2024 hlavná ročná kontrola detských ihrísk Ľudovít Gereg-Servis 30483042  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 543/2021 4.1.2022 doplatok za stravu zamestnancov Základná škola 36125121  726,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 544/2021 4.1.2022 dezinfekcia VIVASHOP s.r.o. 46470760  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 545/2021 4.1.2022 aktualizácia programu SOFT-GL, s.r.o. 36182214  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 546/2021 4.1.2022 učebné pomôcky Martinus, s.r.o. 45503249  50,50 EUR 
Export do csv