banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 58*/2019 7.2.2019 Odborná skúška plynového zariadenia v ŠJ A.Koišová - Revízie KOIŠ 30351448  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/12 7.3.2012 za služ. mobily 2/12- ŠJ Hur.+Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/13 13.3.2013 za kúrenie a TUV 2/13-Hur. Technotur, s.r.o. 36704482  6 617,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/14 14.3.2014 čistiace prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194  505,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/15 13.3.2015 záloha za elektrinu 3/15 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565   
Detail Faktúra došlá 58/16 31.3.2016 MET dod.plynu ZŠ Kom MET Slovakia, a.s. 45860637  505,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/2017 21.2.2017 poplatok za vývoz odpadu Mesto Stará Turá 00312002  2 215,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 58/2017 11.12.2017 tonery do tlačiarní a kopírok MIP TN,s.r.o. 36335070  353,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/2018 13.2.2018 plyn MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  518,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/2022 25.2.2022 cestovné poistenie Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  47,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/2023 3.4.2023 vodné stočné preddavok 03/2023 PreVaK, s.r.o. 35915749  501,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/2024 29.2.2024 SD karta, programovanie karty Ľuboš Šaray 35387262  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 582020 24.11.2020 tekuté mydlo Tork, 0,475ml PLUG s.r.o. 50698621  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 582021 9.7.2021 učebnice preskoly.sk s.r.o. 51692881   
Detail Objednávka vyšlá 582022 12.5.2022 učebnice preskoly.sk s.r.o. 51692881  444,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 582023 20.6.2023 čistiace prostriedky Michal Repta - MRC 43304885  1 362,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 582024 11.4.2024 netkané tašky s vreckom T-štúdio, s.r.o. 34120866  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59*/2019 1.2.2019 Spotrebný materiál P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  153,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 59/12 7.3.2012 za čistiace prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59/13 13.3.2013 R-za obedy zam. 2/13-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  307,83 EUR 
Export do csv