banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 53/2024 29.2.2024 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  477,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 530/2021 4.1.2022 plastelína Bánhidai Krisztina 55647548  29,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 531/2021 4.1.2022 protipožiarne dvere Vektor družstvo 314191274  4 399,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 532/2021 4.1.2022 výrob drevín Technické služby 35602210  428,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 532020 28.10.2020 toaletný papier Katrin Plus EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 532021 8.7.2021 adaptéry inComputer s.r.o. 26295938   
Detail Objednávka vyšlá 532022 4.5.2022 školenie RVC Trenčín 34006273  40,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 532023 9.6.2023 klávesnica Peter Rusnák 46734031  45,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 532024 5.4.2024 pracovné rukavice SULKA, s.r.o. 36333816  60,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 533/2021 4.1.2022 učebné pomôcky PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA 35463066  11,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 534/2021 4.1.2022 strieška Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 535/2021 4.1.2022 reproduktory NAY, a.s. 35739487  89,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 536/2021 4.1.2022 učebná pomôcka INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo 44752423  19,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 537/2021 4.1.2022 notebook AUTOCONT 36396222  420,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 538/2021 4.1.2022 učebná pomôcka Albi, s.r.o. 36008303  12,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 539/2021 4.1.2022 učebné pomôcky Martinus, s.r.o. 45503249  86,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 54*/2019 2.2.2019 Elektrina záloha 2/2019 Energie2 a.s. 46113177  434,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/12 12.3.2012 záloha za vodu 3/12-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/13 8.3.2013 záloha za vodu 3/13-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  93,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/14 14.3.2014 predplatné časopisu Naša škola 2013/2014 PAMIKO, s.r.o. 31320007  14,40 EUR 
Export do csv