Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 472020 | 26.10.2020 | revízia stoličkového výťahu ACORN 180 | VELCON spol.s r.o. | 36056677 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 482020 | 26.10.2020 | zásobník na toaletný papier T1 TORK | FUEGO.SK, s.r.o. | 47569255 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 492020 | 26.10.2020 | toaletný papier Jumbo, 2-vrstvový, priemer 28 cm, 6 rolí/bal. | PLUG s.r.o. | 50698621 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 502020 | 26.10.2020 | senzorový dávkovač dezinfekcie + príslušenstvo | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 452020 | 23.10.2020 | jednorazové nádoby do ŠJ, papierové utierky (biele) | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 462020 | 23.10.2020 | antibakteriálne tekuté mydlo, papierové utierky (zelené), Buldog - dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 442020 | 19.10.2020 | digitálny bezkontaktný teplomer Onyx | BONKY | 0,00 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 432020 | 16.10.2020 | certifikácia CODiV | Komenský, s.r.o. | 43908977 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 412020 | 13.10.2020 | kalendár pracovný 2021 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 422020 | 13.10.2020 | tekuté mydlo Tork, 0,475 ml, S2 systém | PLUG s.r.o. | 50698621 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 402020 | 1.10.2020 | Buldog dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 227/2020 | 1.10.2020 | učebnice | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 426,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 228/2020 | 1.10.2020 | oprava elektroinštalácie | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 2 021,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 229/2020 | 1.10.2020 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 122,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230/2020 | 1.10.2020 | kontrola a justáž meradiel | VÁHY PILÁT | 50635841 | 772,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 231/2020 | 1.10.2020 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232/2020 | 1.10.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 618,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233/2020 | 1.10.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234/2020 | 1.10.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 235/2020 | 1.10.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |