Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 245/2021 | 4.8.2021 | trojfarebné perá | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 246/2021 | 4.8.2021 | príslušenstvo ku konvektomatom | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 773,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 247/2021 | 4.8.2021 | služba balíček Bezkriedy Plus | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 248/2021 | 4.8.2021 | poplatok za využívanie dátového prostredia a aplikácií Vema (PaM) | Solitea Vema | 36237337 | 282,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 249/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 342,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 629,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 251/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 294,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 252/2021 | 4.8.2021 | odborná technická prehliadky športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 125,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 253/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 135,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 255/2021 | 4.8.2021 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 160,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 256/2021 | 4.8.2021 | oprava elektrickej rúry | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 70,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 257/2021 | 4.8.2021 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 80,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 258/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 090,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219/2021 | 2.8.2021 | výkon zodpovednej osoby 07/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220/2021 | 2.8.2021 | konvektomaty | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 8 880,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221/2021 | 2.8.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 48,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222/2021 | 2.8.2021 | adaptéry | inComputer s.r.o. | 26295938 | 125,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223/2021 | 2.8.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 15,48 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 622021 | 21.7.2021 | ohrievač vody | Ján Durec | 37022679 |