banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 385/2023 18.12.2023 služby BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5/2024 31.1.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 50/2024 29.2.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/2024 20.3.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 132/2024 30.4.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150/2024 3.6.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 198/2024 24.6.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 222/2024 1.8.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1662024 25.10.2024 ventilové kartuše SAMTEK s.r.o. 36324213  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 255/2024 2.9.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 284/2024 25.9.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 322/2024 25.10.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 366/2024 27.11.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 412/2024 9.12.2024 služby v oblasti BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 77/16 31.3.2016 kancelársky materiál ŠEVT, a.s. 31331131  90,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 267/14 20.11.2014 za pracovné kalendáre 2015 PAPERA,s.r.o. 46082182  90,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 404/2019 16.12.2019 telefónne poplatky mobil+net Orange Slovensko, a.s. 35697270  90,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 250/2017 11.9.2017 poštové poukážky Slovenská pošta, a.s. 36631124  90,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 372/2019 3.12.2019 telefónne poplatky mobil+net Orange Slovensko, a.s. 35697270  90,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 59/2024 29.2.2024 elektrina vyúčtovanie 01/2024 encare, s.r.o. 52302555  91,08 EUR 
Export do csv