Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 385/2023 | 18.12.2023 | služby BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5/2024 | 31.1.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 50/2024 | 29.2.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 70/2024 | 20.3.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132/2024 | 30.4.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150/2024 | 3.6.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 198/2024 | 24.6.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222/2024 | 1.8.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1662024 | 25.10.2024 | ventilové kartuše | SAMTEK s.r.o. | 36324213 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 255/2024 | 2.9.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 284/2024 | 25.9.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322/2024 | 25.10.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 366/2024 | 27.11.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412/2024 | 9.12.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 77/16 | 31.3.2016 | kancelársky materiál | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 90,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 267/14 | 20.11.2014 | za pracovné kalendáre 2015 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 90,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 404/2019 | 16.12.2019 | telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 250/2017 | 11.9.2017 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 90,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 372/2019 | 3.12.2019 | telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 59/2024 | 29.2.2024 | elektrina vyúčtovanie 01/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 91,08 EUR |