Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 135/15 | 10.7.2015 | telefónne poplatky + internet 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 137/15 | 10.7.2015 | za opravu elektr. myčky -Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 71,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 138/15 | 10.7.2015 | učebnice anglického jazyka | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 934,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15048 | 10.7.2015 | opravu elektr. škrabky - ŠJ Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
Detail | Faktúra došlá | 141/15 | 13.7.2015 | režijné náklady za obedy zamest.6/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 638,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142/15 | 13.7.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 6/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 500,34 EUR |
Detail | Faktúra OFD | 143/15 | 13.7.2015 | odvod do SF 6/15 | Základná škola | 36125121 | 765,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ZF-3/15 | 15.7.2015 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 151,98 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15044 | 15.7.2015 | objednávka kancelárskych školských a čistiacich potrieb-ZS I.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 15045 | 15.7.2015 | objednávka kancelárskych, školských a čistiacich potrieb-ZŠ II.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 15046 | 15.7.2015 | objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb-SJ | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 15047 | 15.7.2015 | objednávka kancelárskych, školských a čistiacich potrieb-ŠKD | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 15056 | 17.7.2015 | zhotovenie poštových poukážok- ŠJ Hur+Kom | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
Detail | Zmluva došlá | 5/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Zmluva došlá | 6/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie-Hur. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Zmluva došlá | 7/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie-Kom. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Zmluva došlá | 8/15 | 21.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie č.A8855364-domáce linky Hur. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Faktúra došlá | 175/15 | 4.8.2015 | telefónne poplatky 8/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 177/15 | 4.8.2015 | kancelárske potreby - ZŠ II.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 57,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 144/15 | 10.8.2015 | kancelárske, školské a čistiace potreby-ZŠ I.stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 297,76 EUR |