Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 1012021 | 27.10.2021 | materiálno-spotrebné normy ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 94,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1002021 | 20.10.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 35,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 992021 | 15.10.2021 | digitálny teplomer na pečenie mäsa | TV PRODUCTS, s.r.o. | 36400858 | 32,54 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 7/2021 | 15.10.2021 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 972021 | 14.10.2021 | laminovač | AVERVEL s.r.o. | 48204706 | 22,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 982021 | 14.10.2021 | laminovač | ANTALON, s.r.o. | 25960920 | 24,85 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 962021 | 13.10.2021 | školenie | RVC | 31268650 | 22,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 952021 | 12.10.2021 | dodávka a montáž audiovrátnika | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 163,32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 942021 | 8.10.2021 | školenie RVC | RVC | 0034006656 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322/2021 | 8.10.2021 | odborné prehliadky a skúšky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 394,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 922021 | 6.10.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 62,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 932021 | 6.10.2021 | servisná prehliadka stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 118,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 912021 | 4.10.2021 | papier toaletný, Katrin PLUS | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 396,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 902021 | 1.10.2021 | tašky RAYNA, vianočné pozdravy | National Pen | 388,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 301/2021 | 1.10.2021 | preddavok plyn 09/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 299/2021 | 1.10.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300/2021 | 1.10.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302/2021 | 1.10.2021 | preddavok plyn 09/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 303/2021 | 1.10.2021 | preddavok plyn 09/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 304/2021 | 1.10.2021 | preddavok vodné stočné 09/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |