Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 263/13 | 19.11.2013 | prešpánová odkladacia mapa bez chlopní | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 6,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 344/2016 | 20.12.2016 | Faktúra za dodávku zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 253/2020 | 1.10.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 6,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18/16 | 26.2.2016 | Plyn -kuchyňka ZŠ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25/16 | 26.2.2016 | plyn - kuchyňka ZŠ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 55/16 | 31.3.2016 | MET -dodávka plynu kuch. Hurb. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 94/2016 | 29.4.2016 | energie plyn kuchyňa Hurbanova 04/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122/22016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 kuchynka Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 155/2016 | 30.6.2016 | energie plyn 06/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 181/2016 | 23.9.2016 | dodávka plynu 07/2016 kuchynka Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 36125121 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 209/2016 | 10.10.2016 | zál.platba plyn 08/2016 Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 227/2016 | 10.10.2016 | energie - plyn kuchynka Hurbanova 09/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 301/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za odber zemného plynu Hurbanova ulica | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 258/2016 | 1.10.2016 | plyn 10/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 36/16 | 26.2.2016 | Slovak Telekom-telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 235/12 | 11.9.2012 | dekoračná sieť | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 7,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 154/2021 | 2.6.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 7,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 010150314 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 28/12 | 8.2.2012 | za služobný mobil 1/12-riaď. | Slovak Telekom | 35763469 | 7,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 83/12 | 4.4.2012 | za služ. mobil 3/12-riad. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,15 EUR |