Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva došlá | 8/2017 | 4.7.2017 | hygienické zásobníky | SCA Hygiene Products Slovakia | 36590941 | 129,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 82020 | 20.2.2020 | vodárenské a kúrenárske služby | SBDO Stará Turá | 587974 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 802023 | 9.8.2023 | oprava ústredného kúrenia | SBDO Stará Turá | 587974 | 700,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1142023 | 4.10.2023 | výmena ventilu na hlavnom prívode vody | SBDO Stará Turá | 587974 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 373/2023 | 8.12.2023 | výmena ventilu TÚV | SBDO Stará Turá | 587974 | 59,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 79/12 | 28.3.2012 | za opravu rozvodu vody- Hur. | SBDO | 587974 | 96,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 106/12 | 23.4.2012 | za náter sokla | SBDO | 587974 | 159,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 147/12 | 4.6.2012 | za opravu rozvodu vody-ŠJ Hur. | SBDO | 587974 | 108,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 194/12 | 20.7.2012 | za maliarske práce-Kom. | SBDO | 587974 | 512,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232/12 | 7.9.2012 | prečistenie odpadového potrubia-Kom. | SBDO | 587974 | 139,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 197/13 | 17.9.2013 | za prerábku vody a zapojenie bojléra-Kom. | SBDO | 587974 | 164,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 299/13 | 18.12.2013 | oprava rozvodu plynu - Hur. | SBDO | 587974 | 134,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19/14 | 4.2.2014 | za opravu rozvodu vody-Hur. | SBDO | 587974 | 127,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20/14 | 4.2.2014 | za opravu rozvodu vody-Kom. | SBDO | 587974 | 81,58 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14007 | 10.1.2014 | vodárenské, plynárenské a maliarske práce podľa potreby na celý r.2014 | SBDO | 587974 | |
Detail | Faktúra došlá | 77/14 | 7.4.2014 | za vymaľovanie triedy | SBDO | 587974 | 89,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78/14 | 7.4.2014 | za opravu radiátora -Kom. | SBDO | 587974 | 9,96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14048 | 20.6.2014 | maliarske práce v ŠJ Komenského | SBDO | 587974 | 1 078,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14055 | 23.6.2014 | maliarske práce - ŠJ komenského | SBDO | 587974 | |
Detail | Faktúra došlá | 165/14 | 13.8.2014 | maliarske práce - ŠJ Komenského | SBDO | 587974 | 1 536,69 EUR |