Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 546/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 50,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 492022 | 25.4.2022 | odborné publikácie | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 23,89 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1162021 | 16.11.2021 | respirátor FFP2 | MASANTA s.r.o. | 25730533 | 57,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 324/12 | 19.11.2012 | refundácia mzd.nákladov-zastup. počas PN-ŠJ Kom. | Materská škola | 36129453 | 46,72 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 1/2013/1 | 1.11.2013 | Zmluva o prevode majetku obce do správy "Prestavba pavilónu šp.uč. ZŠ Kom. na MŠ" | Materská škola | 36129453 | |
Detail | Faktúra vyšlá | 1 | 15.4.2014 | refundácia za odobrané energie 1.1.-31.3.2014 | Materská škola | 36129453 | 1 721,47 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 6 | 8.7.2014 | refundácia za odobrané energie 1.4.-30.6.2014 | Materská škola | 36129453 | 1 558,44 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 12/2018 | 10.8.2018 | zmluva o prenájme nebytových priestorov | Materská škola | 51490609 | |
Detail | Faktúra vyšlá | 339/2018 | 10.11.2018 | refundácia energie | Materská škola | 51490609 | 503,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 374/2018 | 1.12.2018 | Refundácia ceny práce kuchárok | Materská škola | 36129453 | 1 228,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 394/2018 | 4.12.2018 | Refundácia odborných prehliadok plynových zariadení a expanznej tlakovej nádoby | Materská škola | 36129453 | 167,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 395/2018 | 6.12.2018 | Refundácia energií | Materská škola | 36129453 | 717,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16*/2019 | 4.1.2019 | Refundácia ceny práce 2 kuchárok 12/2018 | Materská škola | 36129453 | 1 438,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 35*/2019 | 2.1.2019 | Refundácia energií | Materská škola | 36129453 | 984,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 36*/2019 | 18.2.2019 | Refundácia ceny práce dvoch kuchárok 01/2019 | Materská škola | 36129453 | 1 500,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 70*/2019 | 28.2.2019 | Refundácia spotreby energií za obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | Materská škola | 51490609 | 929,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 71*/2019 | 22.2.2019 | Refundácia spotreby energií za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 | Materská škola | 51490609 | 1 197,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80*/2019 | 12.3.2019 | Refundácia ceny práce 2 kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 423,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 141*/2019 | 5.4.2019 | refundácia ceny práce dvoch kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 544,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170*/2019 | 10.5.2019 | refundácia ceny práce kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 598,42 EUR |