banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva došlá 29/maj/2015 7.5.2015 Zmluva o zverení majetku mesta Stará Turá do správy Mesto Stará Turá 00312002   
Detail Faktúra došlá 46/16 31.3.2016 poplatok za komun.odpad Mesto Stará Turá 00312002  4 431,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/2017 21.2.2017 poplatok za vývoz odpadu Mesto Stará Turá 00312002  2 215,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 264/2017 12.9.2017 vývoz kontajnerov Mesto Stará Turá 00312002  2 215,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 66/2018 13.2.2018 poplatok za komunálne odpady Mesto Stará Turá 00312002  2 215,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 270/2018 21.8.2018 vývoz komunálneho odpadu 2. polrok Mesto Stará Turá 00312002  2 215,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 333/2019 1.11.2019 poplatok za komunálny odpad Mesto Stará Turá 00312002  4 431,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 055/2020 16.3.2020 vývoz komunálneho odpadu 1. polrok Mesto Stará Turá 00312002  3 804,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 051/2021 15.3.2021 vývoz smetí Mesto Stará Turá 00312002  3 804,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 196/2021 8.7.2021 poplatok za komunálne odpady Mesto Stará Turá 00312002  3 804,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 57/2022 25.2.2022 poplatok za komunálny odpad Mesto Stará Turá 00312002  7 609,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 53/2023 1.3.2023 poplatok za komunálne odpady Mesto Stará Turá 00312002  5 325,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 255/2023 4.9.2023 poplatok za komunálny odpad Mesto Stará Turá 00312002  5 325,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 84/2024 20.3.2024 poplatok za komunálny odpad Mesto Stará Turá 00312002  13 334,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 380/11 20.12.2011 Faktúra za výrobu a montáž mreží na učebne Poľnohospodárske družstvo 00207250  3 295,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 033/12 10.2.2012 Faktúra za výrobu a montáž mreží na Základnej škole Poľnohospodárske družstvo 00207250  1 439,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 29/12 8.2.2012 za výrobu, prevoz a montáž mreží- Hur. Poľnohospodárske družstvo 00207250  1 439,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 218/2020 3.8.2020 učebnice náboženstvo TRANOSCIUS 00179159  172,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 241/2020 1.10.2020 učebnice TRANOSCIUS 00179159  606,54 EUR 
Detail Zmluva došlá 7/2020 13.7.2020 dodávka potravinárskeho tovaru COOP Jednota Prievidza 00169005   
Export do csv