Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva došlá | 29/maj/2015 | 7.5.2015 | Zmluva o zverení majetku mesta Stará Turá do správy | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
Detail | Faktúra došlá | 46/16 | 31.3.2016 | poplatok za komun.odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 58/2017 | 21.2.2017 | poplatok za vývoz odpadu | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 264/2017 | 12.9.2017 | vývoz kontajnerov | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 66/2018 | 13.2.2018 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 270/2018 | 21.8.2018 | vývoz komunálneho odpadu 2. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 333/2019 | 1.11.2019 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 055/2020 | 16.3.2020 | vývoz komunálneho odpadu 1. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 051/2021 | 15.3.2021 | vývoz smetí | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 196/2021 | 8.7.2021 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 57/2022 | 25.2.2022 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 7 609,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 53/2023 | 1.3.2023 | poplatok za komunálne odpady | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 325,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 255/2023 | 4.9.2023 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 325,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 84/2024 | 20.3.2024 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 13 334,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 380/11 | 20.12.2011 | Faktúra za výrobu a montáž mreží na učebne | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 3 295,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 033/12 | 10.2.2012 | Faktúra za výrobu a montáž mreží na Základnej škole | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 1 439,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 29/12 | 8.2.2012 | za výrobu, prevoz a montáž mreží- Hur. | Poľnohospodárske družstvo | 00207250 | 1 439,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 218/2020 | 3.8.2020 | učebnice náboženstvo | TRANOSCIUS | 00179159 | 172,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 241/2020 | 1.10.2020 | učebnice | TRANOSCIUS | 00179159 | 606,54 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 7/2020 | 13.7.2020 | dodávka potravinárskeho tovaru | COOP Jednota Prievidza | 00169005 |