Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 215 | 21.11.2013 | školenie požiarnych klapiek, vetracích mriežok a dymových klapiek- Hučko, Michalec | IMOS-Systemair, s.r.o. | 00683868 | |
Detail | Faktúra došlá | 268/13 | 21.11.2013 | školenie revíznych technikov požiarnych uzáverov 22.11.2013 | IMOS-Systemair, s.r.o. | 00683868 | 16,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 177/13 | 28.8.2013 | poistenie majetku 17.9.2013-17.9.2014 | UNIQA, poisťovňa, a.s. | 00653501 | 96,46 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 80-3045649 | 2.10.2012 | poistenie zodpovednosti za škodu 2012/2013 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 269/12 | 2.10.2012 | poistenie zodpovednosti za škodu 2012/2013 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 95/13 | 18.4.2013 | poistenie majetku 10.5.2013-10.5.2014 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 494,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182/13 | 6.9.2013 | poistenie-Produkt 80-odškodňovanie škol. úrazov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 95/14 | 25.4.2014 | poistenie majetku 10.5.2014-10.5.2015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 494,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200/14 | 17.9.2014 | poistenie produkt 80- 2014/2015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182/15 | 4.9.2015 | poistenie-Produkt 80- šk.úrazy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 295/2016 | 15.10.2016 | Uhradenie poistenia | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 942021 | 8.10.2021 | školenie RVC | RVC | 0034006656 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 153/2022 | 1.6.2022 | školenie | RVC | 0034006656 | 40,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1502022 | 26.10.2022 | školenie | RVC | 0034006656 | 40,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 61/12 | 28.3.2012 | miestny poplatok za komunálne odpady r.2012- 4 nádoby | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 69/13 | 13.3.2013 | miestny poplatok za komun. odpady 2013 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 266/13 | 21.11.2013 | za verejné obstarávanie na dodáv. elektriny a plynu | Mesto Stará Turá | 00312002 | 950,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 26/14 | 3.2.2014 | miestny poplatok za kom. odpady r.2014 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 294/14 | 10.12.2014 | zákonné poistenie sl. auta | Mesto Stará Turá | 00312002 | 76,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17/15 | 6.2.2015 | miestny poplatok za komunálne odpady r. 2015 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 4 431,00 EUR |