banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 336/2024 25.10.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá m.p.o. 35602210  53,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 373/2024 27.11.2024 uloženie bioodpadu 10/2024 Technické služby Stará Turá m.p.o. 35602210  56,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 431/2024 9.12.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá m.p.o. 35602210  51,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 205/2020 3.8.2020 učebnice Katolícke pedagogické a katechet.centrum 35581441  148,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 177/2021 10.6.2021 pracovné zošity Katolícke pedagogické a katechet.centrum 35581441  89,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 357/2019 12.11.2019 odborný seminár Portál Slovakia 35463066  28,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012021 17.12.2021 učebná pomôcka PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA 35463066  11,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/2021/Z 4.1.2022 učebné pomôcky PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA 35463066  11,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 533/2021 4.1.2022 učebné pomôcky PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA 35463066  11,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 128/2017 2.5.2017 karta SD na zvonenie Ľuboš Šaray 35387262  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 265/2017 20.9.2017 výmena kabeláže - elektr. školník Ľuboš Šaray 35387262  67,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 373/2019 3.12.2019 nastavenie el. školníka Ľuboš Šaray 35387262  48,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 172024 31.1.2024 microsd karta Ľuboš Šaray 35387262  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/2024 29.2.2024 SD karta, programovanie karty Ľuboš Šaray 35387262  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 168/12 22.6.2012 za utierky Micro-Clean 1+1 Ján Šurina TVS 35291214  111,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1232024 6.9.2024 materiálno-spotrebné normy do ŠJ Peter Derzsi - PVD 35136561  138,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 299/2024 25.9.2024 školské stravné normy Peter Derzsi - PVD 35136561  138,00 EUR 
Detail Zmluva došlá 8/2022/ŠJ 14.9.2022 potravinársky tovar UNIGUE SR s.r.o. 35 928 182   
Detail Faktúra došlá 209/12 16.8.2012 za opravu športového náradia Hur+Kom Jarka Geregová 34748717  928,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 172/13 13.8.2013 za porevíznu opravu športového náradia Hur+Kom Jarka Geregová 34748717  885,83 EUR 
Export do csv