Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 336/2024 | 25.10.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 53,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 373/2024 | 27.11.2024 | uloženie bioodpadu 10/2024 | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 56,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 431/2024 | 9.12.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 51,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 205/2020 | 3.8.2020 | učebnice | Katolícke pedagogické a katechet.centrum | 35581441 | 148,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 177/2021 | 10.6.2021 | pracovné zošity | Katolícke pedagogické a katechet.centrum | 35581441 | 89,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 357/2019 | 12.11.2019 | odborný seminár | Portál Slovakia | 35463066 | 28,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012021 | 17.12.2021 | učebná pomôcka | PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 11,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 35/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 11,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 533/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | PaedDr. Nadežda Čabiňáková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 11,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 128/2017 | 2.5.2017 | karta SD na zvonenie | Ľuboš Šaray | 35387262 | 26,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 265/2017 | 20.9.2017 | výmena kabeláže - elektr. školník | Ľuboš Šaray | 35387262 | 67,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 373/2019 | 3.12.2019 | nastavenie el. školníka | Ľuboš Šaray | 35387262 | 48,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 172024 | 31.1.2024 | microsd karta | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 58/2024 | 29.2.2024 | SD karta, programovanie karty | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 168/12 | 22.6.2012 | za utierky Micro-Clean 1+1 | Ján Šurina TVS | 35291214 | 111,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1232024 | 6.9.2024 | materiálno-spotrebné normy do ŠJ | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 299/2024 | 25.9.2024 | školské stravné normy | Peter Derzsi - PVD | 35136561 | 138,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 8/2022/ŠJ | 14.9.2022 | potravinársky tovar | UNIGUE SR s.r.o. | 35 928 182 | |
Detail | Faktúra došlá | 209/12 | 16.8.2012 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 928,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172/13 | 13.8.2013 | za porevíznu opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 885,83 EUR |