Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 14052 | 13.6.2014 | po revízna oprava šport. náradia | Jarka Geregová | 34748717 | |
Detail | Faktúra došlá | 162/14 | 25.7.2014 | za opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 896,18 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15055 | 17.8.2015 | opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | |
Detail | Faktúra došlá | 169/15 | 28.8.2015 | za opravu športového náradia-Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 822,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 228/2016 | 10.10.2016 | oprava športového náradia ZŠ | Jarka Geregová | 34748717 | 843,98 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1112024 | 12.8.2024 | oprava športového náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 266/2024 | 2.9.2024 | oprava telocvičného náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 624,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111/2016 | 29.4.2016 | maliarske práce telocvičňa Komenského | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 881,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140/2016 | 31.5.2016 | maliarske práce ZŠ Hurbanova šatne | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 3 323,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 225/12 | 31.8.2012 | za zasklievanie okien a brúsenie skla | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 496,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 161/13 | 25.7.2013 | za opravu omietok - Hur. | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 409/2019 | 27.12.2019 | oprava strechy pavilón E | Vladimír Černák | 34549714 | 14 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 131/12 | 17.5.2012 | za zemné práce a odvoz odpadu-Prestavba pav.šp.uč.Kom. | Podolan Jozef | 34549617 | 382,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 116 | 26.11.2012 | oplechovanie hrany fasády na pavilóne špec.učební-Kom. | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 504/12 | 26.11.2012 | oplechovanie zateplenia pav.špec.uč.-Kom. | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 786,22 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 12 | 18.1.2013 | dodávka a montáž vetracích hlavíc | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 146,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 503/13 | 8.3.2013 | dodávka a montáž vetracích hlavíc "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 148,28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 16 | 8.3.2013 | montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | |
Detail | Faktúra došlá | 506/13 | 22.3.2013 | montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ Kom na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 175,13 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 20 | 18.4.2013 | výmena odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 0,00 |