banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 122/2023 3.5.2023 licencia SmartBooks SmartBooks, a.s. 50244388  23,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/2022 22.4.2022 zmluvná údržba PC Ivan Durec - IDIT 42140196  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/2021 4.5.2021 preddavok voda 04/2021 PreVaK, s.r.o. 35915749  440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/2020 6.5.2020 poistenie nehnuteľnosti Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  1 984,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/2018 4.4.2018 elektrická energia Energie2 a.s. 46113177  392,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/2017 21.4.2017 poplatok za školenie ArtEdu spol s.r.o. 46960333  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/15 17.6.2015 za drobný železiar. a elektro materiál Elektro-Oleš 30870500  532,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/14 27.5.2014 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  147,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/13 6.6.2013 záloha za plyn 6/13 SPP, a.s. 35815256  1 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/12 11.5.2012 záloha za vodu 5/12-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  416,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122*/2019 1.4.2019 záloha plyn 4/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  76,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122 21.12.2012 tlačiareň Canon LBP6300DN MB TECH BB, s.r.o. 36622524  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 1212024 4.9.2024 koberec Iveta Kondllová - KINTEX 37507541  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1212023 13.10.2023 protipožiarne dvere Vektor družstvo 314191274  1 419,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1212022 21.9.2022 toaletný papier EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696  3 399,19 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1212021 18.11.2021 antibakteriálne tekuté mydlo, papierové utierky VIVASHOP s.r.o. 46470760  322,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 121/2024 30.4.2024 preddavok plyn 04/2024 SPP, a.s. 35815256  4,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 121/2023 3.5.2023 oprava kotla - výmena riadiacej dosky, ventilátora REGAS s.r.o. 46350314  1 923,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 121/2022 22.4.2022 plyn preddavok 04/2022 SPP, a.s. 35815256  1 059,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 121/2021 4.5.2021 preddavok voda 04/2021 PreVaK, s.r.o. 35915749  330,00 EUR 
Export do csv