banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 503/13 8.3.2013 dodávka a montáž vetracích hlavíc "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" VV TRADING-Vavák 34548785  148,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 50/13 8.3.2013 záloha za plyn 1/13-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  1 077,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51/13 8.3.2013 záloha za plyn 1/13 SPP, a.s. 35815256  1 840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/13 8.3.2013 záloha za vodu 3/13-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  498,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 53/13 8.3.2013 záloha za vodu 3/13-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  442,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/13 8.3.2013 záloha za vodu 3/13-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  93,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 504/13 8.3.2013 za maliarske práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" MARIS STAVBY, s.r.o. 46922351  2 800,00 EUR 
Detail Zmluva došlá 2/13 8.3.2013 rekonštrukcia malieb a soklov-Prestavba špec.učební na MŠ MARIS STAVBY, s.r.o. 46922351  4 619,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 56/13 8.3.2013 VGA karta PCle GeForce 210 1GB a kábel monitor prepojovací Comtec, s.r.o. 36323951  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 57/13 8.3.2013 za služby PO 2/13 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16 8.3.2013 montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ na MŠ" VV TRADING-Vavák 34548785   
Detail Objednávka vyšlá 14 7.3.2013 UP pre deti v HN na II.polrok MEGGY, s.r.o. 36535290  132,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/13 6.3.2013 tel.poplatky za sl.mobily 1/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  12,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13 5.3.2013 držiak na strop pre projektor Acer Comtec, s.r.o. 36323951  0,00  
Detail Faktúra došlá 55/13 4.3.2013 tel. poplatky za sl. mobily 2/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  93,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 46/13 25.2.2013 darčeky na zápis prvákov-farbičky,omaľovánka Anna Kučerová-KAMA 30035988  147,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 47/13 25.2.2013 čistiace prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194  173,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 48/13 25.2.2013 čistiace prostriedky Daffer, s.r.o. 36320439  323,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 49 25.2.2013 učebnice Aj English World SUGARBOOKS, s.r.o. 44833865  130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11 22.2.2013 čistiace prostriedky Daffer, s.r.o. 36320439   
Export do csv