Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 96/2024 | 10.4.2024 | náučné nástenky | EDUSMILE s.r.o. | 50373072 | 535,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1242023 | 16.10.2023 | klávesnice | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 24,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 324/2023 | 1.11.2023 | klávesnice | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 24,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 382/2024 | 27.11.2024 | služby spojené s VO | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 617,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 439/2024 | 27.12.2024 | verejné obstarávanie | EkoMen s.r.o. | 55691927 | 217,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 143*/2019 | 1.4.2019 | oprava parkiet | Ekopol PLUS | 36321656 | 248,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 462018 | 14.12.2018 | Renovácia parkiet v telocvični na Hurbanovej a Komenského ulici | Ekopol plus s. r. o. | 36321656 | 13 748,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 396/2018 | 18.12.2018 | Oprava parkiet na Hurbanovej a Komenského ulici | EKOPOL PLUS spol. s. r. o. | 36321656 | 13 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 346/2019 | 18.12.2018 | Renovácia parkiet | EKOPOL PLUS spol. s. r. o. | 36321656 | 13 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 015/2020 | 21.2.2020 | lyžiarsky výcvik dozor | ELÁN, cestovná kancelária | 36213837 | 230,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 016/2020 | 21.2.2020 | lyžiarsky výcvik | ELÁN, cestovná kancelária | 36213837 | 7 950,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 152022 | 1.2.2022 | výmena vonkajšieho Led reflektora | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 53/2022 | 25.2.2022 | výmena reflektora | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 66,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1642022 | 21.11.2022 | rozšírenie zásuvkových obvodov | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 1 314,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 436/2022 | 29.12.2022 | rozšírenie zásuvkových obvodov | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 1 314,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02/2019 | 10.1.2019 | Rekonštrukcia+renovácia osvetlenia Hurbanova ulica | Eldasys, s. r. o. | 36344079 | 13 471,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 64/16 | 31.3.2016 | elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 098,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85/16 | 31.3.2016 | elektroinštalačné práce telocvičňa Kom. | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 398,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202/2016 | 10.10.2016 | elektroinštalačný materiál | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 490,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 369/2016 | 10.1.2017 | Faktúra za elektroinštalačné práce | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 2 086,00 EUR |