Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 113*/2019 | 26.4.2019 | switch port | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 25,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 203*/2019 | 11.7.2019 | switch 5 port | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 21,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 304/2019 | 10.10.2019 | školská tabuľa | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 749,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 369/2019 | 3.12.2019 | materiál na údržbu PC | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 39,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 408/2019 | 27.12.2019 | držiak na dataprojektor | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 39,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 273/2022 | 1.9.2022 | notebooky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 316,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1092022 | 26.8.2022 | NTB RB22 Fujitsu LifeBook E546 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 316,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 7/2020 | 13.7.2020 | dodávka potravinárskeho tovaru | COOP Jednota Prievidza | 00169005 | |
Detail | Zmluva došlá | *15/2018 | 20.12.2018 | Zmluva o poskytnutí grantu - bylinkové záhrady | ČSOB Nadácia | 42 182743 | 2 120,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 216 | 12.11.2013 | oprava kanalizácie a úprava terénu-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 391,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14030 | 4.4.2014 | objednávame opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
Detail | Faktúra došlá | 92/14 | 14.4.2014 | za opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 425,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15039 | 19.6.2015 | na opravu kanalizačného potrubia- Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
Detail | Faktúra došlá | 125/15 | 3.7.2015 | za opravu kanalizačného potrubia -Kom (havarijný stav) | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 495,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15080 | 6.10.2015 | vyhľadanie a opravu poruchy vody- havarijný stav- Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
Detail | Faktúra došlá | 231/15 | 30.10.2015 | za opravu vodovodného potrubia vonkajšieho-havarijný stav-Hur. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 2 325,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 742024 | 15.5.2024 | odmastňovač | D. H. KOMPLET s.r.o. | 44130287 | 41,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 396/11 | 10.1.2012 | Faktúra za stoly a stoličky | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 1 930,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 398/11 | 10.1.2012 | Faktúra za skrinky a zariadenie triedy a zborovne na Komenského ulici | DAFFER s. r. o. | 36320439 | 2 350,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 55/11 | 10.1.2012 | Objednávka nábytku pre ZŠ | DAFFER s. r. o. |