Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 218/2016 | 10.10.2016 | čistiace prostriedky - ŠJ | Kubaláková Hana | 32723695 | 855,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219/2016 | 10.10.2016 | nákup čist. prostriedkov ZŠ, ŠKD | Kubaláková Hana | 32723695 | 593,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 398/2017 | 19.12.2017 | učebné pomôcky na matematiku | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 417/2017 | 22.12.2017 | program ALF | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 569,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 63/2017 | 18.12.2017 | UP na matematiku | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 34/2017 | 1.2.2017 | Požiarna ochrana 01/2017 | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 61/2017 | 7.3.2017 | ochrana pred požiarmi | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 108/2017 | 10.4.2017 | Ochrana pred požiarmi - PO | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 133/2017 | 4.5.2017 | PO a ochrana pred požiarmi | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 309/2019 | 10.10.2019 | služby v oblasti PO a BOZP | Ľ. Antálková | 50570536 | 90,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 21 | 18.4.2013 | kontrolu a overenie váh v ŠJ | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 93/13 | 2.5.2013 | kontrolná prehliadka a overenie váh v ŠJ Hur a Kom | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 216,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15076 | 10.9.2015 | kontrolnú prehliadku a overenie váh | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | |
Detail | Faktúra došlá | 228/15 | 20.10.2015 | kontrolná prehliadka a overenie váh Hur+Kom | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 198,30 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 4/2020 | 6.4.2020 | Oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 185 522,63 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 5/2020 | 29.4.2020 | Dodatok k zmluve | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 159 999,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102/2020 | 6.5.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 59 978,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 158/2020 | 1.7.2020 | oprava strešnej konštrukcie | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 33 922,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 175/2020 | 1.7.2020 | oprava strešnej konštrukcie | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 40 716,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 209/2020 | 3.8.2020 | oprava strechy | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 15 382,64 EUR |