banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 252/2020 1.10.2020 oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá L.I.R.R., s.r.o. 36296414  9 999,47 EUR 
Detail Zmluva došlá 1220000206 24.10.2014 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu LAMA energy a. s. 45890935   
Detail Faktúra došlá 18/15 11.2.2015 za plyn 2/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 53/15 6.3.2015 záloha za plyn 3/2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/15 10.4.2015 za plyn 4/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 94/15 6.5.2015 preddavok za plyn 5/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 111/15 5.6.2015 za plyn 6/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 135/15 8.7.2015 za plyn 7/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 152/15 12.8.2015 za plyn 8/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 180/15 4.9.2015 za plyn 9/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 204/15 6.10.2015 za plyn 10/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 243/15 6.11.2015 za dodávku plynu 11/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 275/15 7.12.2015 za dodávku plynu 12/15 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/15 23.1.2015 záloha za plyn 1/15 LAMA,a.s. - organizačná zložka 45890935  2 242,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4/2018 6.2.2018 stravné lístky Le ChegueDejeuner s.r.o.   204,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16522023 7.12.2023 elektroinštalačný spotrebný materiál LEDart s.r.o. 50020552  222,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/Z/2023 18.12.2023 elektroinštalačný materiál LEDart s.r.o. 50020552  222,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 414/2023 18.12.2023 elektroinštalačný materiál LEDart s.r.o. 50020552  222,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1342021 26.11.2021 učebné pomôcky LegalSoft s.r.o. 44854056  157,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 435/2021 29.11.2021 učebné pomôcky - kladka, ozubené kolesá, el. obvod LegalSoft s.r.o. 44854056  157,10 EUR 
Export do csv