Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 252/2020 | 1.10.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 9 999,47 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 1220000206 | 24.10.2014 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | LAMA energy a. s. | 45890935 | |
Detail | Faktúra došlá | 18/15 | 11.2.2015 | za plyn 2/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 53/15 | 6.3.2015 | záloha za plyn 3/2015 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 70/15 | 10.4.2015 | za plyn 4/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 94/15 | 6.5.2015 | preddavok za plyn 5/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111/15 | 5.6.2015 | za plyn 6/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/15 | 8.7.2015 | za plyn 7/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152/15 | 12.8.2015 | za plyn 8/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180/15 | 4.9.2015 | za plyn 9/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 204/15 | 6.10.2015 | za plyn 10/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/15 | 6.11.2015 | za dodávku plynu 11/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 275/15 | 7.12.2015 | za dodávku plynu 12/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6/15 | 23.1.2015 | záloha za plyn 1/15 | LAMA,a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4/2018 | 6.2.2018 | stravné lístky | Le ChegueDejeuner s.r.o. | 204,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 16522023 | 7.12.2023 | elektroinštalačný spotrebný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 38/Z/2023 | 18.12.2023 | elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 414/2023 | 18.12.2023 | elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o. | 50020552 | 222,06 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1342021 | 26.11.2021 | učebné pomôcky | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 157,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 435/2021 | 29.11.2021 | učebné pomôcky - kladka, ozubené kolesá, el. obvod | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 157,10 EUR |