banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 408/2023 18.12.2023 uloženie bioodpadu 11/2023 Technické služby Stará Turá mpo 35602210  48,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2024 31.1.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá mpo 35602210  34,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 55/2024 29.2.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá mpo 35602210  45,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 57/2024 29.2.2024 uloženie odpadu Technické služby Stará Turá mpo 35602210  51,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 83/2024 20.3.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá mpo 35602210  38,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 128/2024 30.4.2024 uloženie bio odpadu Technické služby Stará Turá mpo 35602210  50,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 162/2024 3.6.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá mpo 35602210  50,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 194/2024 24.6.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá mpo 35602210  58,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 233/2024 1.8.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá mpo 35602210  50,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1412024 25.9.2024 štiepkovanie konárov Technické služby Stará Turá m.p.o. 35602210  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 336/2024 25.10.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá m.p.o. 35602210  53,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 373/2024 27.11.2024 uloženie bioodpadu 10/2024 Technické služby Stará Turá m.p.o. 35602210  56,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 431/2024 9.12.2024 uloženie bioodpadu Technické služby Stará Turá m.p.o. 35602210  51,10 EUR 
Detail Zmluva došlá 6/2022/ZoN 8.11.2022 prenájom telocvične Klub Prieskumník – Pathfinder o.z 35667729   
Detail Zmluva došlá 3/2012 11.9.2012 zmluva o dielo na stavebnú akciu Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ EURO-BUILDING, a. s. 35683066  228 322,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 501/13 31.1.2013 za vykonané práce na diele "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" EURO-BUILDING, a.s. 35683066  112 207,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 509/13 25.4.2013 za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" EURO-BUILDING, a.s. 35683066  96 179,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 512/13 30.5.2013 za vykonané práce do 30.4."Prestavba ZŠ na MŠ" EURO-BUILDING, a.s. 35683066  24 968,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 174/13 19.8.2013 stravné lístky VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  382,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 233 15.1.2014 objednávka stravných lístkov VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  0,00  
Export do csv