Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 408/2023 | 18.12.2023 | uloženie bioodpadu 11/2023 | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 48,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4/2024 | 31.1.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 34,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 55/2024 | 29.2.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 45,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 57/2024 | 29.2.2024 | uloženie odpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 51,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 83/2024 | 20.3.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 38,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 128/2024 | 30.4.2024 | uloženie bio odpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 162/2024 | 3.6.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 194/2024 | 24.6.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 58,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233/2024 | 1.8.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,65 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1412024 | 25.9.2024 | štiepkovanie konárov | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 336/2024 | 25.10.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 53,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 373/2024 | 27.11.2024 | uloženie bioodpadu 10/2024 | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 56,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 431/2024 | 9.12.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 51,10 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 6/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Klub Prieskumník – Pathfinder o.z | 35667729 | |
Detail | Zmluva došlá | 3/2012 | 11.9.2012 | zmluva o dielo na stavebnú akciu Prestavba špeciálnych učební ZŠ Komenského na MŠ | EURO-BUILDING, a. s. | 35683066 | 228 322,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 501/13 | 31.1.2013 | za vykonané práce na diele "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 112 207,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 509/13 | 25.4.2013 | za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 96 179,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 512/13 | 30.5.2013 | za vykonané práce do 30.4."Prestavba ZŠ na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 24 968,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 174/13 | 19.8.2013 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 382,44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 233 | 15.1.2014 | objednávka stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 0,00 |