Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 322019 | 4.9.2019 | jedálne kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 915,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 284/2019 | 2.10.2019 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 928,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 364/2019 | 19.11.2019 | odmena za sprostredkovanie stravných poukážok | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 036/2020 | 6.3.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 208,47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 302020 | 3.9.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 605,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232/2020 | 1.10.2020 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 618,28 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 562020 | 19.11.2020 | darčekové kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 1082021 | 10.11.2021 | darčekové kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 585,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410/2021 | 26.11.2021 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 593,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 362022 | 25.3.2022 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 575,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 106/2022 | 22.4.2022 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 583,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 247/2016 | 12.9.2016 | súpravy školské stoly | ŠKOLEX spol. s.r.o. | 31396763 | 2 599,97 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 63/2017 | 18.12.2017 | UP na matematiku | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 398/2017 | 19.12.2017 | učebné pomôcky na matematiku | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 186,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 417/2017 | 22.12.2017 | program ALF | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 569,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 23 | 22.4.2013 | dodávka a montáž chýbajúcich parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 510/13 | 9.5.2013 | za dodávku a osadenie parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14029 | 4.4.2014 | interiérové žalúzie 8 ks- biele | INCON, s.r.o. | 31415474 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 56/2017 | 28.11.2017 | protipožiarne interiérové dvere 2-krídlové | Vektor družstvo | 31419127 | 5 460,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 392/2017 | 5.12.2017 | protipožiarne dvere | VEKTOR-družstvo | 31419127 | 5 460,00 EUR |