banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 322019 4.9.2019 jedálne kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  1 915,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 284/2019 2.10.2019 stravné lístky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  1 928,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 364/2019 19.11.2019 odmena za sprostredkovanie stravných poukážok UP Slovensko, s.r.o. 31396674  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 036/2020 6.3.2020 stravné lístky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  208,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 302020 3.9.2020 stravné lístky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  605,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 232/2020 1.10.2020 stravné lístky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  618,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 562020 19.11.2020 darčekové kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 1082021 10.11.2021 darčekové kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  5 585,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 410/2021 26.11.2021 darčekové poukážky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  5 593,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 362022 25.3.2022 darčekové poukážky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2 575,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 106/2022 22.4.2022 darčekové poukážky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2 583,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 247/2016 12.9.2016 súpravy školské stoly ŠKOLEX spol. s.r.o. 31396763  2 599,97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 63/2017 18.12.2017 UP na matematiku KVANT spol. s.r.o. 31398294  186,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 398/2017 19.12.2017 učebné pomôcky na matematiku KVANT spol. s r.o. 31398294  186,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 417/2017 22.12.2017 program ALF KVANT spol. s r.o. 31398294  569,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23 22.4.2013 dodávka a montáž chýbajúcich parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" INCON, s.r.o. 31415474  118,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 510/13 9.5.2013 za dodávku a osadenie parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" INCON, s.r.o. 31415474  118,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14029 4.4.2014 interiérové žalúzie 8 ks- biele INCON, s.r.o. 31415474  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 56/2017 28.11.2017 protipožiarne interiérové dvere 2-krídlové Vektor družstvo 31419127  5 460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 392/2017 5.12.2017 protipožiarne dvere VEKTOR-družstvo 31419127  5 460,00 EUR 
Export do csv