Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 212 | 7.11.2013 | oprava tlačiarne HP Laser Jet 6L | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | |
Detail | Faktúra došlá | 262/13 | 12.12.2013 | oprava tlačiarne HP Laser Jet 6L | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | 35,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 4/2017 | 22.3.2017 | zmluva o dielo | DARFS s.r.o. | 44757468 | 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 94/2017 | 23.3.2017 | vypracovanie projektu | DARFS s.r.o. | 44757468 | 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 300/2017 | 10.10.2017 | administratívne práce pri tvorbe projektu | DARFS s.r.o. | 44757468 | 400,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2032021 | 17.12.2021 | učebná pomôcka | INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo | 44752423 | 19,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 536/2021 | 4.1.2022 | učebná pomôcka | INFRA Slovakia, s.r.o. - pedagogické vydavateľstvo | 44752423 | 19,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1732023 | 11.12.2023 | softvérová licencia na edukačné aplikácie | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 797,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410/2023 | 18.12.2023 | prístup ALF Family | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 797,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 442019 | 6.12.2019 | realizácia projektu "Výstavba detského ihriska" | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 12 420,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139/2020 | 3.6.2020 | detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 12 420,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2 | 9.1.2013 | kontrolu rozvodnej tel. skrine a pripojenie paraleliek ŠJ a psych. | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
Detail | Faktúra došlá | 13/13 | 22.1.2013 | zriadenie kl.17,18 - vyhľadanie v rozvode+oprava | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 120,61 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 221 | 6.12.2013 | oprava poruchy na kl.17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 222 | 3.12.2013 | odstránenie poruchy na kl. 17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
Detail | Faktúra došlá | 292/13 | 12.12.2013 | odstránenie poruchy na kl. 17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 35,52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14032 | 9.4.2014 | objednávame opravu tel.klapky 17-Hur. | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
Detail | Faktúra došlá | 94/14 | 25.4.2014 | za preloženie kl 17,vyhľadanie vedenia a prepojenie+telefón | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 78,52 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201 | 25.10.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 237/13 | 1.11.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 58,64 EUR |