banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 112/2021 4.5.2021 webinár PAM Solitea Vema 36237337  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/2020 6.5.2020 elektrina záloha 04/2020 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565  965,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/2018 5.4.2018 školské stoličky IDEA Nábytok, s.r.o 46598618  195,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/2017 10.4.2017 doplatok na stravu ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  616,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/2016 29.4.2016 réžia obedy zamestnanci ŠJ Komenského Základná škola 36125121  465,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/15 5.6.2015 preddavok za vodu 6/15-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  710,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/14 12.5.2014 R-za obedy zamestnancov 4/14-Kom. SJ Komenského 36125121  633,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/13 27.5.2013 poistenie zodpovednosti za škodu 2.6.13-1.6.2014 Union poisťovňa 31322051  108,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/12 26.4.2012 dekoračná sieť- 3ks Firma KOSIK - siete, s.r.o. 36556858  10,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 112*/2019 1.3.2019 servis kopírky MIP TN,s.r.o. 36335070  22,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112 23.11.2012 PZ pre 0.ročník-Cvičíme si rúčky poľahúčky-3 ks Didaktis, s.r.o. 31322590  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 1112024 12.8.2024 oprava športového náradia Jarka Geregová 34748717  1 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1112023 4.10.2023 oprava školských stoličiek Ján Baďura - Zamočnícke práce 40272851  117,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1112022 30.8.2022 oprava umývačky riadu Miroslav Prvý - RSP 40197131  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1112021 10.11.2021 poštové poukazy Slovenská pošta, a.s. 36631124  49,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 111/2024 10.4.2024 filamenty 3DeS s.r.o. 50159950  100,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 111/2023 3.5.2023 dodávka tepla 03/2023 Technotur, s.r.o. 36704482  15 267,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 111/2022 22.4.2022 výkon zodpovednej osoby04/2022 osobnyudaj.sk, s.r.o 50528041  63,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 111/2021 4.5.2021 poplatok za poskytovanie služby Solitea Vema 36237337  34,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 111/2018 5.4.2018 stravné lístky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  237,34 EUR 
Export do csv