banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 116/2022 22.4.2022 preddavok elektrina 04/2022 encare, s.r.o. 52302555  2 501,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/2021 4.5.2021 projektové riadenie getton s.r.o. 53491572  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/2020 6.5.2020 doplatok za stravu zamestnancov 03/2020 Základná škola 36125121  45,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/2018 5.4.2018 školenie ŠJ ArtEdu spol s.r.o. 46960333  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/2017 10.4.2017 plyn ZŠ SKD a ŠJ Kom. MET Slovakia, a.s. 45860637  907,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/2016 29.4.2016 seminár projekt zdravia KANTORKA , n.o. B 45740313  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/15 8.6.2015 odvod do SF 5/15 Základná škola 36125121  103,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/14 16.5.2014 poplatok za seminár o verejnom obstarávaní Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/13 5.6.2013 telef.poplatky 5/13-sl.mobily Slovak Telekom, a.s. 35763469  89,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/12 7.5.2012 za služ. mobily 4/12-Kom+ŠJ Hur. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 116*/2019 16.4.2019 tlaková skúška požiarnych hadíc PYROSERVIS, a.s. 30813905  264,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 116 26.11.2012 oplechovanie hrany fasády na pavilóne špec.učební-Kom. VV TRADING-Vavák 34548785  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 1152024 26.8.2024 kontrola, justáž a overenie váh VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635741  650,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1152023 5.10.2023 skriňa, zásobník na dokumenty B2B Partner, s.r.o. 44413467  214,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1152022 9.9.2022 prostriedok na umývací program Active Cleaner RM Gastro - JAZ, s.r.o. 34153004  138,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1152021 16.11.2021 reproduktory NAY, a.s. 35739487  134,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 115/2024 30.4.2024 vodné stočné preddavok 04/2024 PreVaK, s.r.o. 35915749  755,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 115/2023 3.5.2023 SSD disk Alza.sk s.r.o. 36562939  36,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 115/2022 22.4.2022 vodné stočné preddavok 04/2022 PreVaK, s.r.o. 35915749  518,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 115/2021 4.5.2021 údržba a reinštalácia PC Ivan Durec - IDIT 42140196  220,00 EUR 
Export do csv