banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 16/14 29.1.2014 prerábka a prestavba priečok so sádrokartónu a oprava žalúzií-Hur. Vlastimil Gulán - STOLINEX 41377966  988,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/14 28.1.2014 WC čistič Razant, toaletný papier PAPERA,s.r.o. 46082182  41,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14008 28.1.2014 opravu chladničky a mrazničiek JM Elektro, s.r.o. 47137622   
Detail Faktúra došlá 15/14 27.1.2014 školská krieda MEGGY, s.r.o. 36535290  117,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/14 24.1.2014 za opravu elektrickej myčky-SJ Hur. Macko Vladimír-JAZ SERVIS 30049971  105,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/14 24.1.2014 za opravu elektr. myčky -SJ Kom. Macko Vladimír-JAZ SERVIS 30049971  103,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14003 23.1.2014 opravu elektrickej myčky- ŠJ Hur. Macko Vladimír-JAZ SERVIS 30049971   
Detail Objednávka vyšlá 14004 23.1.2014 opravu elektrickej myčky-ŠJ Kom. Macko Vladimír-JAZ SERVIS 30049971   
Detail Faktúra došlá 11/14 22.1.2014 Finančný spravodajca r. 2013 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503  14,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/14 20.1.2014 vyúčtovanie plynu 19.1.-31.12.2013 SPP, a.s. 35815256  3 892,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/14 20.1.2014 za používateľské práva aktual. verzií 1-12/14 VEMA,s.r.o. 31355374  276,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 319/13 17.1.2014 vyúčt. plynu 19.11-31.12.2013-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  1 526,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 320/13 17.1.2014 vyúčt. dodávky studenej vody na ohrev r.2013 Technotur, s.r.o. 36704482  4,03 EUR 
Detail Zmluva došlá 301/2014 17.1.2014 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 42134943   
Detail Zmluva došlá 2/2014 17.1.2014 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných... Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva 00151866  223,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 08/14 16.1.2014 stravný lístok 2014 á 3,00 € 120 ks s poplatkom VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  376,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/14 16.1.2014 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  220,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14010 16.1.2014 CD "Návod na zostavenie poznámok" Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 233 15.1.2014 objednávka stravných lístkov VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 14001 15.1.2014 objednávka stravných lístkov VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  0,00  
Export do csv