banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 44/15 27.2.2015 xeroxový papier A3, A4 - ŠKD PAPERA,s.r.o. 46082182  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 28/15 26.2.2015 HP LaserJet Pro Color CP1025 MB TECH BB, s.r.o. 36622524  139,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 30/15 26.2.2015 za zdravotnícky materiál do školských lekárničiek SD34, s.r.o. 46069941  149,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 31/15 26.2.2015 za opravu snežnej frézy BOBOR Snow Jet 650 Gestor H, s.r.o. 36337501  151,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 32/15 26.2.2015 za železiarsky a elektroinštalačný materiál Elektro-Oleš 30870500  187,32 EUR 
Detail Zmluva došlá 3 26.2.2015 Rámcová kúpna zmluva Elektro-Oleš 30870500   
Detail Objednávka vyšlá 15013 26.2.2015 čistiace a dezinfekčné prostriedky - II.stupeň Hana Kubaláková - HAM 32723695   
Detail Objednávka vyšlá 15014 26.2.2015 čistiace a dezinfekčné prostriedky-I.stupeň Hana Kubaláková - HAM 32723695   
Detail Objednávka vyšlá 15015 26.2.2015 čistiace a dezinfekčné prostriedky- ŠJ Hana Kubaláková - HAM 32723695   
Detail Faktúra došlá 27/15 25.2.2015 za zhotovenie poštových poukážok -ŠJ T-štúdio, s.r.o. 34120866  66,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15010 25.2.2015 tonery do tlačiarní, xeroxov a MF MIP TN,s.r.o. 36335070   
Detail Objednávka vyšlá 15012 25.2.2015 železiarsky a elektroinštalačný materiál podľa výberu Elektro-Oleš 30870500   
Detail Zmluva došlá 2 24.2.2015 Rámcová kúpna zmluva MIP TN,s.r.o. 36335070   
Detail Objednávka vyšlá 15007 23.2.2015 tlačiareň Laser Jet Pro Color CP1025 MB TECH BB, s.r.o. 36622524  139,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 26/15 18.2.2015 poplatok za seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2014" Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/15 17.2.2015 za omaľovanky a farbičky Anna Kučerová-KAMA 30035988  199,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 24/15 13.2.2015 za dodávku tepla 1/15 Technotur, s.r.o. 36704482  7 663,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 29/15 13.2.2015 za renováciu tonerov MLT-D1082 a CE505X MIP TN,s.r.o. 36335070  84,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15009 13.2.2015 opravu snežnej frézy BOBOR SnowJet 650 Gestor H, s.r.o. 36337501   
Detail Faktúra došlá 23/15 12.2.2015 držiak na projektor ACER MP0020 Comtec, s.r.o. 36323951  37,00 EUR 
Export do csv