Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva vyšlá | 10/15 | 21.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Združenie tenistov OSKORUŠA | 37921614 | |
Detail | Faktúra došlá | 194/15 | 16.9.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 13/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Dobrovoľný hasičský zbor | ||
Detail | Zmluva došlá | 14/15 | 16.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Libor Malár | ||
Detail | Zmluva vyšlá | 15/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Klub Phatfinder - Prieskumník | ||
Detail | Zmluva vyšlá | 16/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične-Hur. | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
Detail | Zmluva vyšlá | 17/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične-Kom. | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
Detail | Zmluva vyšlá | 18/15 | 16.9.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | |
Detail | Zmluva vyšlá | 19/15 | 16.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Peter Milata | ||
Detail | Faktúra došlá | 192/15 | 14.9.2015 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4 - Hur+Kom | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 193/15 | 14.9.2015 | osadenie drezu, drezovej dosky a batérie - ŠJ Kom. | SBDO | 587974 | 121,78 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 7/15 | 14.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Bc. Peter Oleš | ||
Detail | Zmluva vyšlá | 9/15 | 14.9.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Dominik Kňazovčík | ||
Detail | Faktúra došlá | 186/15 | 11.9.2015 | telefónne poplatky 8/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 15069 | 11.9.2015 | opravu 2 ks elektrických rúr - Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 15070 | 11.9.2015 | opravu elektrickej pánve - Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
Detail | Zmluva vyšlá | 8/15 | 11.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Martin Adamkovič | ||
Detail | Faktúra došlá | 187/15 | 10.9.2015 | čistiace a hygienické prostriedky -ŠJ Hur+Kom | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 771,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 188/15 | 10.9.2015 | čistiace a hygienické prostriedky - I. st. | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 412,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 189/15 | 10.9.2015 | čistiace a hygienické prostriedky - II. st. | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 492,83 EUR |