Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 229/12 | 7.9.2012 | vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia objektu ZŠ Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 198/13 | 18.9.2013 | za odb.prehl.a skúšky elek.zar a bleskozvodu-Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 985,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 207 | 26.8.2013 | odborná prehliadka a skúšky el. zariadenia a bleskozvodov Hur+Kom | Ľubomír Vilín | 32775377 | |
Detail | Faktúra došlá | 249/13 | 8.11.2013 | za vykonanie odb. prehliadky a skúšky el. zariadenia a bleskozvodu -Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 980,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14038 | 7.4.2014 | odborná prehliadka a skúšky el. zariadenia poč. triedy Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | |
Detail | Faktúra došlá | 115/14 | 16.5.2014 | za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia v poč .triede Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 65,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62/16 | 31.3.2016 | odborná prehliadka ručného náradia | Ľubomír Vilín | 32775377 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 286/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za odbornú prehliadku a skúšky el. zariadenia na Hurbanovej ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 280/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia na Komenského ulici | Ľubomír Vilín | 32775377 | 820,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213/2018 | 27.6.2018 | odborná prehliadka bleskozvodov ZŠ Hurbanova | Ľubomír Vilín | 32775377 | 130,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214/2018 | 27.6.2018 | odborná prehliadka bleskozvodu ZŠ Komenského | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 102 | 8.10.2012 | porevízne opravy elektriny-ŠJ Kom. | Marták Ján-montáž a oprava el. zar. | 32779429 | |
Detail | Faktúra došlá | 291/12 | 8.10.2012 | odstránenie revíznych závad v ŠJ Kom. | Marták Ján-montáž a oprava el. zar. | 32779429 | 555,11 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 92020 | 4.3.2020 | dezinfekčné prostriedky | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | |
Detail | Faktúra došlá | 082/2020 | 3.4.2020 | dezinfekcia + zásobníky | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 332,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/2020 | 3.6.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 322020 | 9.9.2020 | bezalkoholová dezinfekcia - náplne | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 382020 | 25.9.2020 | bezalkoholová dezinfekcia - náplne | Martin Krajčovič - M&J Trade | 33165076 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 249/2020 | 1.10.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 269/2020 | 1.10.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |