banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 87/13 15.4.2013 za kontrolu has. prístrojov, hadic. systému a tlak skúšku pož. hadíc-Hur. PYROSERVIS, a.s. 30813905  315,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 87/14 11.4.2014 telefónne poplatky 3/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  91,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 87/15 30.4.2015 za tonery do tlačiarní a opravu xeroxu Canon iR1020 MIP TN,s.r.o. 36335070  257,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 87/2016 29.4.2016 telefón orange 03-04/2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  45,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 87/2017 22.3.2017 poistenie aktivačného pracovníka Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 87/2018 13.3.2018 plyn MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  66,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 87/2022 31.3.2022 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  206,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 87/2023 12.4.2023 filtre do vysávača KOMA Consulting s.r.o. 31808697  18,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 87/2024 20.3.2024 školenie ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266  35,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 872021 28.9.2021 jednorazové nádoby do ŠJ, antibakteriálne mydlo, dezinfekčný prostriedok VIVASHOP, s.r.o. 46470760  224,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 872022 30.6.2022 školský nábytok MEGGY-T, s.r.o. 52189562  2 614,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 872023 24.8.2023 kancelárske potreby EliKva Trade Slovakia, a.s. 35937696  21,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 872024 10.6.2024 revízia športového náradia Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 37485644  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 88 7.9.2012 školský nábytok do uč.fyziky+ kreslo riad. Daffer, s.r.o. 36320439  0,00  
Detail Faktúra došlá 88*/2019 1.3.2019 Záloha plyn 03/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  949,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 88/12 4.4.2012 za služob. mobily 3/12-ŠJ Hur.+Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 88/13 15.4.2013 za kontrolu hadic. zariadenia a tlak. skúšku požiar. hadíc-Kom. PYROSERVIS, a.s. 30813905  70,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 88/14 11.4.2014 za keramickú tabuľu Triptych, zelené prevedenie MB TECH BB, s.r.o. 36622524  575,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 88/15 30.4.2015 telefónne poplatky 4/15 Slovak Telekom, a.s. 35763469  128,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 88/2016 29.4.2016 telefón 03-04/2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  78,00 EUR 
Export do csv